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Live-Online: Die E-Rechnung: E-Rechnungen rechtskonform empfangen, prüfen, erstellen und archivieren und Prozesse GoBD-konform aufstellen

Webinar - Haufe Akademie GmbH & Co. KG

Die Umstellung der Buchhaltungsprozesse auf den rechtskonformen Umgang mit der E-Rechnung wirft auch einige Zeit nach der Einführung 2025 noch viele Fragen auf. Die Praxis zeigt: Die E-Rechnung ist mehr als ein anderes Rechnungsformular. Sie betrifft Rechnungseingang und Rechnungsausgang, Formatwahl, XRechnung, ZUGFeRD, Pflichtangaben, Vorsteuerabzug, Freigabe, Buchung und Archivierung. In diesem Seminar lernst du, E-Rechnungen im Eingang systematisch zu prüfen und Ausgangsrechnungen formatgetreu zu organisieren. Im Mittelpunkt stehen die Format- und Umsatzsteuerprüfung ebenso wie die rechnerische und betriebswirtschaftliche Prüfung. Außerdem die sichere GoBD-konforme Archivierung. An praktischen Beispielen erkennst du typische Fehler, Korrekturwege und Best Practices für Buchhaltung, Steuer, Verwaltung, Organisation und IT-Anwendung.
Termin Ort Preis*
25.09.2026 online 1.059,10 €
01.10.2026 online 1.059,10 €
06.10.2026 online 1.059,10 €
13.11.2026 online 1.059,10 €
01.12.2026 online 1.059,10 €
18.12.2026 online 1.059,10 €
29.01.2027 online 1.059,10 €
04.03.2027 online 1.059,10 €
27.04.2027 online 1.059,10 €
25.05.2027 online 1.059,10 €

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*Alle Preise verstehen sich inkl. MwSt.

Detaillierte Informationen zum Seminar

Inhalte:

Mehr als ein neues Rechnungsformular


  • Rechnungseingang und Rechnungsausgang: Empfang, Prüfung, Freigabe, Erstellung, Versand, Buchung, Zahlung und Archivierung als Einheit betrachten.
  • Strukturierte Daten statt Layout: XML-Datensatz, PDF-Ansicht, Viewer, Logo/Briefbogen und die Bedeutung des strukturierten Teils sicher einordnen.
  • Alte Abläufe prüfen: PDF-Ausdruck, E-Mail-Ablage, Freigabewege, Korrekturprozess und Verfahrensdokumentation.


Recht, Formate und Ausgangsseite


  • Rechtsrahmen: § 14 UStG, § 15 UStG, Übergangsfristen, Pflichtfälle, sonstige Rechnung, Ausnahmen und Vorsteuerabzug.
  • Formate: EN 16931, XRechnung, ZUGFeRD/Factur-X und zulässige europäische Formate; Formatwahl für Kundengruppen und Behörden.
  • Formattreue: Pflichtfelder, TypeCode, Codelisten, Steuerlogik, Reverse Charge, Rechnungskorrektur, berichtigte Rechnung und Gutschrift richtig abbilden.
  • Übertragungswege: E-Mail, Portale/OZG-RE, Peppol sowie Peppol-BIS und AS4 in Grundzügen.


Rechnungseingang: vier Prüfbereiche


  • Formatprüfung (1): Syntax, Profil, Validierung, Viewer, Fehlerbericht, critical/error/warning.
  • Umsatzsteuerprüfung (2): Pflichtangaben, Leistung, Leistungszeitpunkt, Steuersatz, Steuerbetrag, Steuerbefreiung, Reverse Charge und Vorsteuerabzug.
  • Rechnerische Prüfung (3): Netto, Steuer, Brutto, Rundungen, Positionssummen und rechnerische Plausibilität.
  • betriebswirtschaftliche Prüfung (4): Bestellung, Vertrag, Leistung, Freigabe und Zahlung.
  • Korrekturprozesse: Umgang mit Rechnungen, die nicht den Format-, Umsatzsteuer- oder Berechnungsregeln entsprechen: dokumentieren, zurückweisen und neu anfordern.


Besondere Fälle, Archivierung und Ausblick


  • Praxisfälle: Verträge als Rechnung, Dauerrechnungen, Miet-/Leasingverträge, Abschlags-, End- und Restrechnungen, Anlagen und Nachweise.
  • Archivierung: strukturierten Originaldatensatz, ZUGFeRD, E-Mails, Geschäftsbriefe, Unveränderbarkeit und Verfahrensdokumentation GoBD-konform behandeln.
  • Ausblick: ViDA, nationales Meldesystem, Datenqualität, Stammdaten und Steuerschlüssel als nächste Projektphase.
  • Erfahrungsaustausch: typische Fehler, Viewer/Validator, Praxisbeispiele und Fragen aus Unternehmen, Verwaltung und Steuerbüro.
Dauer/zeitlicher Ablauf:
1 Tag
Ziele/Bildungsabschluss:
  • Für Buchhaltung, Rechnungswesen und Steuer: Du prüfst E-Rechnungen sicher im Eingang, erkennst Risiken für Vorsteuerabzug, Buchung und Zahlung und weißt, wann ein Korrekturprozess nötig ist.
  • Für Faktura, Vertrieb, Verwaltung und IT-Anwendung: Du verstehst Formatwahl, XRechnung, ZUGFeRD, formattreue Ausgangsrechnungen, Übertragungswege und die fachlichen Anforderungen an Systeme, Viewer, Validator und Archiv.
  • Für Führung, Organisation und Projektverantwortung: Du erkennst Schnittstellen zwischen Fachbereich, Buchhaltung, Steuer und IT, vermeidest systematische Fehler und kannst Best Practices für Freigabe, Prüfung, Archivierung und Verfahrensdokumentation festlegen.
  • Für alle Teilnehmenden: Du bekommst praktische Beispiele, Checklisten und Umsetzungshinweise für Empfang, Ausgang, Prüfung, Archivierung und Korrekturprozess.
Zielgruppe:
  • Fach- und Führungskräfte: Buchhaltung, Finanzbuchhaltung, Rechnungswesen, Steuerabteilung und Controlling.
  • Mitarbeitende: Rechnungseingang, Rechnungsprüfung, Kreditorenbuchhaltung, Faktura, Einkauf, Vertrieb und Auftragsabwicklung.
  • Verwaltung und Organisation: Shared Services, Prozessmanagement, E-Rechnungs-Koordination und digitale Belegprozesse.
  • IT-Anwendung und Systeme: ERP-/FiBu-Key-User, DMS-/Archiv-/Workflow-Verantwortliche und IT-Anwendungsverantwortliche ohne Programmierfokus.
  • Projekt- und Prozessverantwortliche: E-Rechnung, Rechnungseingang, Rechnungsausgang, Peppol und GoBD-konforme Archivierung.
  • Unternehmen und Beratung: Unternehmer:innen, Steuerbüros, Kanzleimitarbeitende, Berater:innen, Compliance und Interne Revision.
  • Programmierkenntnisse sind nicht erforderlich; die Veranstaltung richtet sich an Personen, die fachlich, organisatorisch oder koordinierend mit der E-Rechnung arbeiten.

Seminarkennung:
32211
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