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Die 40 größten Fehler in der Umsatzsteuer

Webinar - NWB Verlag GmbH & Co. KG

Fast ohne Pause ergeben sich aufgrund von Gesetzesänderungen, Verwaltungsanweisungen und der Rechtsprechung unzählige Änderungen und Neuerungen im Bereich der Umsatzsteuer, die sowieso schon zu den fehleranfälligen Steuerarten zählt. Fehlerquellen etwa bei der Rechnungsstellung, der Umsatzsteuer-Identifikationsnummer, beim Reverse-Charge-Verfahren oder beim Reihengeschäft sollten Sie kennen, um teure Nachzahlungen oder gar strafrechtliche Verfolgung zu umgehen.

Unser Referent macht Sie auf humorvolle Art im Rahmen eines interaktiven Seminars mit alltäglichen Stolperfallen und tagesaktuellen Neuerungen im Bereich der Umsatzsteuer vertraut – dabei können Sie gerne Ihre eigenen Fälle einbringen und diskutieren. Er zeigt Ihnen anhand praxisorientierter Beispiele neben den „Klassikern“ auch die gesetzlichen Änderungen auf und erläutert die relevanten Urteile. Die Kenntnis der potenziellen Fehler lässt Sie souverän die Herausforderungen der Umsatzsteuer meistern.

Termin Ort Preis*
19.06.2024 online 827,05 €
*Alle Preise verstehen sich inkl. MwSt.

Detaillierte Informationen zum Seminar

Inhalte:

Rechnungen und Gutschriften in der Umsatzsteuer

  • Layout (die zutreffende Rechnungserstellung und Besonderheiten in Spezialfällen)
  • Voraussetzungen an eine ordnungsgemäße Rechnung und die Frage des Vorsteuerabzugs
  • (Rückwirkende) Korrektur von Rechnungen (EuGH Senatex, Barlis & Vadan)

Fallstricke beim Buch- und Belegnachweis

  • Qualifizierte Prüfung der Umsatzsteuer-Identifikationsnummer (USt-ID) und hiermit verbundene Risiken (Missing Trader etc.)
  • Gelangensbestätigung und der sog. Alternativnachweis

Reihen- und Dreiecksgeschäfte

  • Zuordnung der bewegten Lieferung in der Kette
  • Tendenzen und die Problematik der gebrochenen Beförderung/Versendung
  • Indirekte Ausfuhr
  • Fehlerhafte Verwendung der deutschen Umsatzsteuer-Identifikationsnummer und die damit verbundenen unfassbaren Konsequenzen (EuGH „Facet“)
  • Dreiecksgeschäft bei Formfehlern (EuGH Luxury Trust)

Reverse-Charge (Übergang der Steuerschuldnerschaft)

  • Grenzüberschreitende Dienstleistungen (EU und Drittland)
  • Rechnungslayout und Hinweis auf Reverse-Charge
  • Aktive Verwendung der Umsatzsteuer-Identifikationsnummer

„Klassiker“ der Rechtsprechung mit Auswirkungen auf die tägliche Praxis

Werklieferung vs. Montagelieferung vs. Werkleistung und die Probleme bei der Einordnung

Konzernumlagen und Leistungskommissionen

EU Action Plan & Quick Fixes 

  • Qualifizierte Prüfung von USt-ID. (Verschärfungen für die Praxis)
  • Belegnachweise (CMR, Gelangensbestätigung etc.)
  • Reihengeschäfte (Transport durch den mittleren Unternehmer)
  • Konsignationslager 

Weitere Fallstricke aufgrund neuer Gesetze, Rechtsprechung und aktueller bzw. geplanter Verwaltungsanweisungen (tagesaktuelle Anpassung)

Dauer/zeitlicher Ablauf:
6.5 Zeitstunden [§ 15 FAO]
Zielgruppe:
  • Fach- und Führungskräfte aus den Bereichen: (indirekte) Steuern, Finanzen, Rechnungswesen, Einkauf, Vertrieb
  • Steuerberater und deren Mitarbeiter
Seminarkennung:
SEMOS3427C
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