Seminare
Seminare

Live-Online: Tax CMS & Internationale Besteuerung: Internationale Steuerrisiken verstehen, Sicherheit gewinnen

Webinar - Haufe Akademie GmbH & Co. KG

Internationale Steuerthemen gehören zu den komplexesten und zugleich am häufigsten unterschätzten Risikobereichen. In diesem praxisorientierten Seminar lernst du, wie sich internationale Steuerrisiken frühzeitig identifizieren und systematisch in ein funktionierendes und praxisnahes Tax Compliance Management System (Tax CMS) integrieren lassen, konkret mit Blick auf Verrechnungspreise, Mitarbeitermobilität, Betriebsstätten und Quellensteuern. Anhand von Fallstudien und Praxis-Checklisten gewinnst du Handlungssicherheit für den Unternehmensalltag und bringst dein Tax CMS auf ein nachhaltig wirksames Niveau.
Termin Ort Preis*
06.10.2026 online 1.059,10 €
08.04.2027 online 1.059,10 €
*Alle Preise verstehen sich inkl. MwSt.

Detaillierte Informationen zum Seminar

Inhalte:

Grundlagen und Anforderungen an ein Tax CMS


  • Begriff und Zielsetzung eines Tax CMS.
  • Rechtlicher Rahmen (z. B. IDW PS 980, § 153 AO, BMF-Schreiben).
  • Elemente eines wirksamen Tax CMS.
  • Rolle von Dokumentation und Nachweisfähigkeit.


Besonderheiten und Elemente eines internationalen Tax CMS


Tax CMS & Internationales Steuerrecht


Tax CMS & Mobilität ohne Grenzen – Mitarbeitermobilität, Betriebsstätten, Lohnsteuer


  • Einleitendes Fallbeispiel: Steuerliche Grundlagen/Hintergrund. 
  • Mitarbeitermobilität und damit verbundene steuerliche Risiken:
    Steuerliche Risiken im Zusammenhang mit Entsendungen und Geschäftsreisen.
    Langfristige Projekte oder Homeoffice im Ausland.
    Grenzüberschreitende Erteilung von Vollmachten.
  • Erkennen und Einstufung der steuerlichen Risiken.
  • Ergreifen von Maßnahmen zur Risikosteuerung sowie Risikominimierung.
  • Prozesse: Implementierung der Maßnahmen im Unternehmen bzw. Anpassung von Ist- an Soll-Prozesse.
  • Praxis-Checkliste (inkl. Soll-Prozesse): Mitarbeitermobilität im Tax CMS.


Tax CMS & Verrechnungspreise


  • Einleitendes Fallbeispiel: Steuerliche Grundlagen/Hintergrund.
  • Verrechnungspreise und damit verbundene steuerliche Risiken:
    Steuerliche Risiken aufgrund der Unternehmensorganisation (bspw. Matrixorganisation).
    Umstrukturierungen (bspw. Funktionsverlagerung), fehlende oder unzutreffende Vergütung von gruppeninternen Geschäftsbeziehungen.
    Fehlende oder unzureichende Dokumentation der gruppeninternen Geschäftsbeziehungen.
  • Erkennen und Einstufung der steuerlichen Risiken.
  • Ergreifen von Maßnahmen zur Risikosteuerung sowie Risikominimierung.
  • Prozesse: Implementierung der Maßnahmen im Unternehmen bzw. Anpassung von Ist- an Soll-Prozesse.
  • Praxis-Checkliste (inkl. Soll-Prozesse): Verrechnungspreise im Tax CMS.


Tax CMS & Quellensteuer


  • Einleitendes Fallbeispiel: Steuerliche Grundlagen/Hintergrund.
  • Quellensteuerrelevante Sachverhalte und damit verbundene steuerliche Risiken:
    Fehlender oder nicht rechtzeitiger Quellensteuerabzug.
    Fehlende Steuerklausel im Lieferanten- oder Kundenvertrag.
  • Erkennen und Einstufung der steuerlichen Risiken.
  • Ergreifen von Maßnahmen zur Risikosteuerung sowie Risikominimierung.
  • Prozesse: Implementierung der Maßnahmen im Unternehmen; wichtige Schnittstellen; Anpassung von Ist- an Soll-Prozesse.
  • Praxis-Checkliste (inkl. Soll-Prozesse): Quellensteuer im Tax CMS.
Dauer/zeitlicher Ablauf:
1 Tag
Ziele/Bildungsabschluss:
  • Erhalte ein fundiertes Verständnis für den Aufbau und die Funktionsweise eines Tax Compliance Management Systems.
  • Gewinne einen verständlichen Überblick über zentrale internationale Steuerrisiken sowie Klarheit über wichtige Schnittstellen, Rollen und Verantwortlichkeiten.
  • Lerne anhand praxisnaher Fallstudien, typische Risikobereiche frühzeitig zu identifizieren und durch klare Governance‑ und Kontrollmechanismen wirksam abzusichern.
  • Erhalte konkrete Impulse für die Einführung oder Weiterentwicklung eines praxisorientierten und umsetzbaren Tax CMS, für mehr Handlungssicherheit im Unternehmensalltag.
Zielgruppe:

Fach- und Führungskräfte aus dem Finanz- und Rechnungswesen, Controlling, Steuerabteilungen, Compliance/Internal Audit, HR sowie aus der kaufmännischen Leitung, die mit dem Thema Verrechnungspreise, grenzüberschreitende Mitarbeitermobilität und Betriebsstätten sowie Quellensteuer befasst sind.

Seminarkennung:
42769
Nach unten
Nach oben
Wir setzen Analyse-Cookies ein, um Ihre Zufriedenheit bei der Nutzung unserer Webseite zu verbessern. Diese Cookies werden nicht automatisiert gesetzt. Wenn Sie mit dem Einsatz dieser Cookies einverstanden sind, klicken Sie bitte auf Akzeptieren. Weitere Informationen finden Sie hier.
Akzeptieren Nicht akzeptieren









Um Spam abzuwehren, geben Sie bitte die Buchstaben auf dem Bild in das Textfeld ein:

captcha



Bei der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten im Zusammenhang mit der Kontaktfunktion beachten wir die gesetzlichen Bestimmungen. Unsere ausführlichen Datenschutzinformationen finden Sie hier. Bei der Kontakt-Funktion erhobene Daten werden nur an den jeweiligen Anbieter weitergeleitet und sind nötig, damit der Anbieter auf Ihr Anliegen reagieren kann.







Um Spam abzuwehren, geben Sie bitte die Buchstaben auf dem Bild in das Textfeld ein:

captcha